4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
46
Data de Lançamento: 18/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
58,47
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/009-2015       
58,47
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
58,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
800,00
50
284/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SESMT - DISP. LICITAÇÃO 058/2014 - PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR 16/09/14 
A 15/09/15 - CONTRATO 168/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
1.848,00
277
305/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014- renovação do contrato de locação do imóvel 
sito à Rua Sinfronio Costa nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I 
(Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2015 à 30/09/2015. Reserva 436, Contrato nº 
175/2014 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispens de Licitação 059/2014 - Renov. do contrato de locação do imóvel sito à Rua 
São Paulo, nº 111, Vila Fátima - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015, 
dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua 
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. 
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418 , ficha 413, 
contrato, 171/2014 - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua 
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. 
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418, ficha 413, 
contrato 171/2014 - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/008-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - REF. 10ª 
PARCELA 01/08 A 31/08/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
44.741,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/006-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
44.741,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
16.571,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
175,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/024-2015       
175,62
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/007-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/007-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/007-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
726,02
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/011-2015       
726,02
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
726,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/010-2015       
188,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
188,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.699,57
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/005-2015       
3.699,57
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
3.699,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
180,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/005-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-213,61
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
547/000-2015       
213,61
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 706 - R$ 12.206,48
Vl.Total:
213,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-213,61
-213,61
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
547/000-2015 - 01
-213,61
Item:
1 - Anulação da Nota nº 547/0-2015
Vl.Total:
-213,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
138,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/009-2015       
138,56
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
138,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
7.200,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
560/000-2015       
72,00
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Marca: BRITA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
99,19
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/023-2015       
99,19
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
99,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-5,58
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/023-2015 - 01
-5,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 587/23-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-5,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
127,84
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/024-2015       
127,84
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
127,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/007-2015       
765,08
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
765,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/010-2015       
1.176,96
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.176,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.797,36
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
698/000-2015       
19.797,36
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/87 - R$ 359.951,98
Vl.Total:
19.797,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
699/000-2015       
24,80
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3177 - 751,52
Vl.Total:
24,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
701/000-2015       
3.238,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1667 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,28
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
704/000-2015       
703,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 333 - 6.393,53
Vl.Total:
703,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
712/000-2015       
2.671,78
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1902 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
713/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 336 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,64
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
714/000-2015       
404,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 330 - 3678,57
Vl.Total:
404,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,46
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
715/000-2015       
244,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 331 - 2222,32
Vl.Total:
244,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.430,44
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
716/000-2015       
2.430,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 332 - 22094,95
Vl.Total:
2.430,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
170,24
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
719/000-2015       
170,24
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO 
L200 PLACA EHE 7245 - INFRAÇÃO Nº A3 - 44689-1 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
724/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 826 - R$ 2.433,34
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,48
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
725/000-2015       
1.476,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3157 - R$ 44.741,70
Vl.Total:
1.476,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.067,86
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
726/000-2015       
1.067,86
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3156 - R$ 32.359,50
Vl.Total:
1.067,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
727/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
109,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 518 - R$ 7.300,00
Vl.Total:
109,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
728/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - R$ 480,64
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
729/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 330 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
730/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 329 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
401.393,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
793.276,58
793.276,58
351120200
O
0,00
5812
733/000-2015       
793.276,58
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - 01/09/15 A 10/09/15
Vl.Total:
793.276,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-391.883,58
-391.883,58
351120200
O
0,00
5812
733/000-2015 - 01
-391.883,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 733/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-391.883,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
214,62
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
734/000-2015       
214,62
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 524 - R$ 17.520,00
Vl.Total:
214,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
267,67
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
735/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 828 - R$ 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
267,67
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
736/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 827 - R$ 2433,33
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
444,86
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/032-2015       
444,86
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
444,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.774,30
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/034-2015       
2.774,30
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.774,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.389,56
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/010-2015       
2.389,56
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.389,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
356,72
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/060-2015       
356,72
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
356,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,72
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/061-2015       
117,72
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
117,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
804,38
636
877/062-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
804,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,38
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.740,44
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/012-2015       
4.740,44
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.740,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
278
1013/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.697,53
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/008-2015       
8.697,53
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.697,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
82,90
351
1019/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
890,10
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/008-2015       
890,10
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
890,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
171,28
462
1024/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - FICHA 322 - APLICAÇÃO 300.001 - FONTE 5 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/007-2015       
220,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 
13 E 114 PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - MÊS DE AGOSTO - 
JURIDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
386,64
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
386,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/006-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.650,00
289,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/008-2015       
289,69
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
289,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.262,15
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/007-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.262,15
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
32,3600
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
258,30
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/004-2015       
2.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
258,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
584/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
1.500,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
1.500,00
40
1614/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2015  
- PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
305,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/004-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan.
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - SERV. MUNICIPAIS
65,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/004-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. 
SOCIAL
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1666/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE 
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO 
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
76,59
461
1667/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 
IMOVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP POR 12 MESES A CONTAR DE 
01/10/2014 A 30/09/2015, DESTINADO AO USO E FUNC. DO PAM, VIG. EPIDEM E VIG. SANITARIA - CONTRATO 
171/2014 - PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVES DA C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,59
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.446,90
240,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/005-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE 
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS 
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
60,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
260,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/005-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM 
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
260,96
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/005-2015       
5.040,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do 
equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecidade tonner - ESTIMATIVA DE 
36.000 PÁGINAS COLORIDA PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA REF A 10/08 A 02/09 - 
C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
120,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
679
1689/003-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA 
2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA 
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
OS VEICULOS - FMDCA
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
300,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/005-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/006-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
107,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/003-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
979,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/002-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
Vl.Total:
259,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
720,00
UN
300,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
597,23
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
597,23
50
1715/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTÓRIO. Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transições - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
597,23
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
3.000,00
2.240,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/003-2015       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
C/C 407-7 CEF - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
401,01
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/007-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
401,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
400,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/006-2015       
400,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PERÍODO 30/07 A 26/08 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/004-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
196,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/007-2015       
196,30
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
17.520,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
3205/002-2015       
146,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
281,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/006-2015       
281,38
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
281,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.379,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/004-2015       
1.379,92
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.379,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.353,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/004-2015       
2.353,28
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.353,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/004-2015       
946,08
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
946,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
676,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
3407/002-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
406,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
270,00
KG
100,0000
553,27
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/006-2015       
553,27
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
553,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/004-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
990,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
464
4130/000-2015       
990,00
Item:
1 - Esqueleto corpo inteiro completo - réplica do esqueleto humano, em tamanho natural, composto por 
articulações e ossos, com altura aproximada de 1,70m.   Deverá exibir todas as estruturas e detalhes mais 
importantes do esqueleto humano.  Confeccionado em resina plástica rígida, na cor natural. - ACADEMIA DA 
SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
630,78
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
207
4394/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
169,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
8,04
2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA 
- VC
160,80
UN
20,0000
14,91
3 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
134,19
UN
9,0000
1,98
4 - Escova para uso geral para WC - VC
9,90
UN
5,0000
2,60
5 - Pá para lixo, com base plástica - VC
13,00
UN
5,0000
0,82
6 - Pedra sanitária redonda - SANY
82,00
UN
100,0000
0,78
7 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular - AGUA BRANCA VC
1,56
PCT
2,0000
11,87
8 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN
23,74
UN
2,0000
36,48
9 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm - DIANNELI PACOTE COM 10 UN - PARA 
UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
36,48
PCT
1,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.745,94
635
4975/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, 
PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL E CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 
MESES, A CONTAR DE 01/05/2015 À 30/04/2016. RESERVA 159, CONTRATO 043/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.084,30
801
5233/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.084,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,30
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
835,64
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/003-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO. - ATENDER A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇAO
Vl.Total:
835,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
835,64
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/004-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO. - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
835,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
141,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/003-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5929/003-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
141,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/003-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4637/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-502,48
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
679
6314/000-2015 - 01
-502,48
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6314/0-2015 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Vl.Total:
-502,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.605,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/003-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
4.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
227,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.135,00
UN
5,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.377,67
40
6395/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTRATO 055/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
60,12
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
6402/001-2015       
60,12
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
60,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.414,71
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6411/000-2015       
1,25
Item:
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT
Vl.Total:
21,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
1,25
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
12,00
8 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA
360,00
CX
30,0000
10,00
9 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
200,00
CX
20,0000
12,00
10 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
12,00
11 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
15,00
12 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIE - QUIMIDROL
45,00
UN
3,0000
162,00
13 - MACROMODELO EM ACRILICO DENTIÇÃO MISTA - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
162,00
14 - MACROMODELO EM ACRILICO DOENÇAS BUCAIS - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
1,27
15 - POTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTE - ART VIDRO
6,35
UN
5,0000
18,00
16 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 
UN - INJEX
90,00
CX
5,0000
4,80
17 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - BIODINAMICA
48,00
FR
10,0000
1,25
18 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
19 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
20 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
21 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
22 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
23 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
24 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
25 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
26 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
27 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
28 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
29 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
85,00
30 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - 
AGFA
850,00
CX
10,0000
7,00
31 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK
70,00
FR
10,0000
7,50
32 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK
75,00
FR
10,0000
79,00
33 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO 
DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND
1.185,00
FR
15,0000
220,00
34 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇAO 
EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML  - VITREBOND
2.200,00
KIT
10,0000
19,00
35 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 
12G + 10ML - FILL CANAL
38,00
KIT
2,0000
45,00
36 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G  - SEALER 26
90,00
KIT
2,0000
82,00
37 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS -  5L - VIC PHARMA
1.230,00
GL
15,0000
62,00
38 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 
GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO
1.054,00
KIT
17,0000
63,00
39 - INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEN UP
315,00
CX
5,0000
62,00
40 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, 
TERMPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - RIVA LIGHT 
CURE
1.054,00
KIT
17,0000
15,00
41 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
42 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/25MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
5,00
43 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM - EMB C/100UN - KG BRUSH
250,00
PCTE
50,0000
53,20
44 - PONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM 
TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - DEDECO
53,20
KIT
1,0000
31,00
45 - PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, 
FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - DFL
31,00
KIT
1,0000
37,00
46 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE P/ PADROES VERMELHA - EMB 25G+30ML - DENCORLAY
37,00
KIT
1,0000
14,00
47 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, 
BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - OPALLIS FLOW
140,00
BISN
10,0000
168,00
48 - SELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA-LACA - BISNAGA C/ 10G - DURAPHAT
336,00
BISN
2,0000
44,80
49 - SELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEAL
224,00
KIT
5,0000
5,90
50 - BROCA 702 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
3,80
51 - BROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
26,60
UN
7,0000
5,90
52 - BROCA 701 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
4,00
53 - BROCA 701 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
28,00
UN
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
36,00
54 - CAIXAS DE AÇO INOXIDAVEL (20X10X5 CM) - FAMITÁ
180,00
UN
5,0000
50,00
55 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML 
C/ 50 TUBETES - MEPINOR
100,00
CX
2,0000
49,80
56 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA 
C/ 50 TUBETES - ARTICAINE
249,00
CX
5,0000
22,00
57 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CAIXA C/ 100 UN 
- UNOJECT
110,00
CX
5,0000
15,90
58 - Agulha gengival esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. curta -30 G. cx. Com 100 un. - UNOJECT
445,20
CX
28,0000
39,00
59 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000- cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - ALPHACAINE
195,00
CX
5,0000
23,50
60 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - SSWHITE 100
1.175,00
CX
50,0000
28,00
61 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - XYLESTEIN
140,00
CX
5,0000
50,00
62 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - MEPIADRE
300,00
CX
6,0000
31,00
63 - Anestésico injetável prilocaína 2% com felipressina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - PRILONEST
1.550,00
CX
50,0000
11,00
64 - Broca 701 longa para contra ângulo de enxerto - JET
77,00
UN
7,0000
9,93
65 - Broca 702 longa para contra ângulo de enxerto - JET
69,51
UN
7,0000
0,90
66 - Escova de Robson, metálica c/ nylon - un. - MICRODONT
31,50
UN
35,0000
15,00
67 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 21 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
68 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
69 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
17,00
70 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE
85,00
UN
5,0000
30,00
71 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE INCOLOR - EMB 120ML+220G - DENCOR - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
60,00
KIT
2,0000
0,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
1.170,83
3
6467/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO SITO A RUA ELDORDO Nº 10, VILA TUPY, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO 
CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/15 À 31/05/2017 - RESERVA 205, 
FICHA 3, CONTRATO 057/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.687,98
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
6528/004-2015       
1.687,98
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.687,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
330,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
0,00
505
6553/001-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS LOTE 02 - MARCOS ROBERTO - ATENDEIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
440,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/004-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
409,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/002-2015       
409,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
409,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
2.400,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
0,00
505
6668/001-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2  - RMS - SEGMENTOS: CRECHE - 96%, CRECHE NOSSO NINHO - 4% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
49,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6686/002-2015       
2,05
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
7.469,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/002-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398 - 7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.469,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.112,43
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6709/002-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.282,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
209,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEF - 90,80%, FUND. APAE - 2,30%, EJA EMEF - 1,23%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,84%, AEE MUNICIPAL - 2,07%, INDIGENAS - 0,88%, QUILOMBOLAS - 0,88% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.830,15
KG
441,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.830,15
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6709/002-2015 - 01
-1.830,15
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6709/2-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.830,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.117,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6710/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.839,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
260,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI - 96,14%, EMEI NOSSO NINHO - 3,86% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
1.278,20
KG
308,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.278,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6710/001-2015 - 01
-1.278,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6710/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.278,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.406,05
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6711/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
2.347,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: CRECHE - 93,36%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,64% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.058,25
KG
255,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.058,25
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6711/001-2015 - 01
-1.058,25
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6711/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.058,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
287,21
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/004-2015       
287,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
613,06
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6772/003-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE 
MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
151,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
246,84
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6781/001-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
246,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
68,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
610,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6782/003-2015       
5,09
Item:
1 - MELÃO AMARELO: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: CRECHE - 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,71% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
610,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2.591,12
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/001-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.591,12
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
661,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.591,12
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/005-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.591,12
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
661,0000
613,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/004-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
613,06
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
151,0000
497,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/002-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO
Vl.Total:
497,31
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
7.780,23
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/004-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP
Vl.Total:
497,31
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
5,48
2 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - 
SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, 
EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
7.282,92
KG
1.329,0000
5.085,63
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6785/005-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDER A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇAO
Vl.Total:
5.085,63
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.401,0000
2.931,26
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/003-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.844,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
437,0000
5,08
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.087,12
KG
214,0000
876,94
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/004-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
333,38
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
5,08
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
543,56
KG
107,0000
4.425,70
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/005-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.844,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
437,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
950,88
KG
283,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - 
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - 
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.630,68
KG
321,0000
3.567,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/002-2015       
5,34
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
0,00
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.064,10
322
7316/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
0,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.729,63
432
7317/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
3.374,86
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/003-2015       
3.374,86
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.374,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
32.359,50
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/001-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32.359,50
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
11.985,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
492,52
322
7401/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
3.038,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
7464/002-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.379,43
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/006-2015       
3.379,43
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.379,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
83,35
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/007-2015       
83,35
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
61,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/008-2015       
61,22
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
752,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
101
7634/000-2015       
37,65
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK / 18C1974
Vl.Total:
376,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
37,60
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK / 
18C1960 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
376,00
UN
10,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
2.433,33
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
143
7649/002-2015       
7.300,00
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.433,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
2.433,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
7653/004-2015       
7.300,00
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. A 2ª PARCELA PERÓDO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 
- ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
2.433,34
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/002-2015       
7.300,00
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 2ª PARCELA 
PERÍODO 01/08/15 A 31/08/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.008,09
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/009-2015       
1.008,09
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.960,47
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/010-2015       
2.960,47
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
2.960,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,14
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/003-2015       
488,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
488,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.858,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
415
7696/000-2015       
1.938,00
Item:
1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, 
chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia 
ultra-sonica;  caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com 
ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema 
eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da 
válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e 
com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o 
suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no 
MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER
Vl.Total:
9.690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
6.000,00
2 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com 
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão 
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; 
com  válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; 
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com 
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 
Garantia mínima de 02 anos. - SERCON
12.000,00
UN
2,0000
334,00
3 - Caneta de alta rotação de 380.000 a 420.000  RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca 
FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 
Ano de Garantia - KAVO
668,00
UN
2,0000
156,00
4 - Negatoscópio com lupa 19x33 cm 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia 
mínima de 02 anos. - ESSENCE
780,00
UN
5,0000
3.360,00
5 - Localizador apical endodôntico com medição a partir de 20 mm, digital, desligamento automático, bateria 
recarregável, resposta acústica com controle de nível de som e canal de comunicação p/ conexão a 
computador;  110 V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 
02 anos. - DENTSPLY - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
6.720,00
UN
2,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
7.484,90
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
211
7708/002-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.484,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
841,0000
405,02
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
7716/001-2015       
405,02
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
405,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,69
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
645
7731/002-2015       
1.862,69
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.862,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,85
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
7734/000-2015       
10,95
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
Vl.Total:
32,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DA DIVISÃO 
TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.414,40
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
7758/000-2015       
2,76
Item:
1 - ESPIRAMICINA 1.500.000 UI  - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.414,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
512,0000
94,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
401
7768/000-2015       
2,35
Item:
1 - Impresso Tome os Remédios da Seguinte Maneira - CAPS I, 50x1 vias, impresso na cor: preto,  Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DO 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
40,0000
3.510,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7775/000-2015       
25,50
Item:
1 - Bloco flip-chart, destacável, medindo aproximadamente 640 mm de largura x 880 mm de comprimento, 
contendo 50 folhas. - SAN REMO
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
18,30
2 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela 
e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, 
contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para 
fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água 
com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. - PILOT - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.745,00
JG
150,0000
3.313,80
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7783/000-2015       
8,52
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL
Vl.Total:
852,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
100,0000
32,23
2 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa 
de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ
1.933,80
CX
60,0000
17,60
3 - Giz escolar cilíndrico na cor branco, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em 
caixa de papelão contendo 500 unidades. - ZIG GIZ - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
528,00
CX
30,0000
787,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
560
7788/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e 
cabo plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, 
para fácil visualização do produto. - JOCAR
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades. 
- JOCAR - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
352,00
CX
200,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
8.636,25
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7793/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, 
INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.636,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
735,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
3.066,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7794/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI: 96,71%, EMEI NOSSO NINHO: 3,83% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.066,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
261,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
2.549,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7795/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE: 94,01%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,99% -  REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.549,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
217,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
1.363,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
505
7796/002-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS 
Vl.Total:
1.363,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
116,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
7798/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015 - PELO PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/07/2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
7802/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2015 - PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/01/2017 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
1.780,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
229
7845/001-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
155,60
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
7865/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
155,60
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
2.945,15
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7938/001-2015       
30,45
Item:
1 - FRESCOBOL, Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. 
Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. 
Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL
Vl.Total:
30,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,80
2 - DEITA BEBÊ- Material confeccionado em espuma revestido em
bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas
(CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - ED FUNDAMENTAL
2.065,40
UN
23,0000
44,50
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM, contendo 03 cubos sendo o maior aproximadamente de 12 x 12 
cm e o menor aproximadamente de 8 x 8 cm em espuma revestido em tecido. Em diferentes tamanhos  e com 
som, ilustram animais em diferentes fases de crescimento. Idade 03 anos. Embalagem com dados de 
identificação  do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO. - CIABRINK
489,50
UN
11,0000
51,40
4 - Alfabeto Silábico - Contém aproximadamente 350 peças medindo aproximadamente 4 x 4 cm, composto por 
sílabas e letras, em MDF. Certificação INMETRO. - CIABRINK - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
359,80
UN
7,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
763,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
8002/000-2015       
1,23
Item:
1 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
Vl.Total:
123,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
3 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
123,50
UN
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
300,00
UN
100,0000
1,88
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO 
NO PERÍODO DE 06 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
188,00
UN
100,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
575,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
190
8006/000-2015       
115,00
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Xerox Phaser 3160N - mono - WORLD PRINT - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA DO PSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
575,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.083,09
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.083,09
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
335,0100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
29,12
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8039/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
4,02
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  Composição mínima: resina 
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no 
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, 
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY
8,70
FR
3,0000
0,82
3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
USO DO CRAM - GABINETE
16,40
UN
20,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
546,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
71
8245/000-2015       
0,91
Item:
1 - IMPRESSO " CAPA DE PROCESSO SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E 
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 0 DIVISÃO DE TESOURARIA" . 32,9X29CM, 1X0 CORES, CARTOLINA VERDE 
180G - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
600,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
219,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
652
8295/000-2015       
10,95
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA UILIZAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
219,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
256,96
6456/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
8328/000-2015       
256,96
Item:
1 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - PCWARE 1155 - PARA MANUTENÇÃO DO 
COMPUTADOR DO CRAS BLOCO B - C/C 28.282-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
256,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
432,16
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
8357/000-2015       
44,50
Item:
1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - TRIS
Vl.Total:
356,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
8,0000
10,88
2 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 
unidades. - DELLO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
76,16
PCT
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
41,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8383/000-2015       
0,82
Item:
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
41,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
358,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
8385/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
1.773,89
635
8392/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2015 - PELO PERÍODO DE 01/04/2015 A 31/03/2016 - 
CONTRATO 032/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
8.244,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015       
6,15
Item:
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. 
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, 
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com 
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa).
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,00
2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
200,00
BLC
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,20
3 - Atestado, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f. final: 15,5x21,5cm, 
refilado, colado, incluindo arte final.
300,00
BLC
250,0000
5,10
4 - Boletim de Produção Ambulatorial (Individualizado) - BPA-I, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
204,00
BLC
40,0000
3,10
5 - Cadastro do Cartão Nacional do SUS - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
f final: 21x29,7cm. Acabamento, colado, incluindo arte final.
186,00
BLC
60,0000
0,06
6 - Cartão Controle de Pressão Arterial, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 9,5 x 7,5 cm, incluindo arte final
30,00
FCH
500,0000
0,03
7 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
300,00
UN
10.000,0000
0,03
8 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
2.000,0000
2,50
9 - Confirmação de Viagem, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), folhas de 
sulfite tamanho A4 f final: 5x12cm, colado, incluindo arte final.
75,00
BLC
30,0000
1,80
10 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
90,00
BLC
50,0000
0,15
11 - Dispensação de Medicamentos HAS/DM - Ficha, impresso na cor: preto, frente e verso "em papel cartolina" 
(1x1 cor), f final: 13,5x21cm.
75,00
FCH
500,0000
1,70
12 - Dosagem Hormonal, Bloco com 50 folhas, papel na cor branca, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 14 x 21,5 cm, colado incluindo arte final.
17,00
BLC
10,0000
2,45
13 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
73,50
BLC
30,0000
1,80
14 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 
15x21cm, incluindo arte final.
108,00
BLC
60,0000
0,55
15 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
1.650,00
UN
3.000,0000
3,60
16 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
216,00
BLC
60,0000
0,15
17 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
75,00
FLS
500,0000
2,50
18 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
375,00
BLC
150,0000
2,30
19 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
4,05
20 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
405,00
BLC
100,0000
3,15
21 - Mapa de Atendimento em Grupo/Procedimentos Coletivos, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
126,00
BLC
40,0000
0,05
22 - Papel Jornal, tamanho Papel sulfite A4, para prontuário
30,00
UN
600,0000
6,50
23 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
65,00
BLC
10,0000
5,20
24 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
260,00
BLC
50,0000
4,50
25 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
450,00
BLC
100,0000
5,60
26 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
168,00
BLC
30,0000
2,80
27 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
280,00
BLC
100,0000
4,00
28 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
200,00
BLC
50,0000
8,75
29 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
262,50
BLC
30,0000
1,95
30 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
390,00
BLC
200,0000
17,60
31 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f 
176,00
BLC
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
final: 30x21cm, colado, incluindo arte final
2,80
32 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
42,00
BLC
15,0000
2,80
33 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5 x 20,5 cm,  incluindo arte final.
42,00
BLC
15,0000
16,70
34 - Acompanhamemto de Gestantes - FICHA B - GES , 50x1 vias, impresso na cor: preto,  Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso).
334,00
BLC
20,0000
9,50
35 - Livros ''Registro de Dados c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 90g/m2 (1x1 cores), 
Capa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final (encadernação em 
espiral).
47,50
UN
5,0000
16,70
36 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
167,00
BLC
10,0000
9,60
37 - Livros ''Acompanhamento de Crianças",  c/ 50 fls'', impresso na cor: preto. Miolo em papel Sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), Capa e contracapa em Poliester Cristal 0,1 sem impressão, formato: 21x29,7 cm, incluindo arte 
final (encadernação em espiral).
288,00
UN
30,0000
6,10
38 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL, 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 
(1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final.
122,00
BLC
20,0000
18,50
39 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  SANGUE,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo 
em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: 
A3, incluindo arte final (encadernação em espiral).
92,50
UN
5,0000
22,00
40 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE  PAPANICOLAOU,  EM TAMANHO A3,  50 folhas, impresso na cor: preto. 
Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, 
formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - P/ USO NAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA S. FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 332-6 CEF - SAÚDE
110,00
UN
5,0000
1.232,40
6527/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GLOBO S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.067.191/0001-60
0,00
560
8395/000-2015       
7,90
Item:
1 - REVISTA GALILEU - EMEB PROFª ANNA PINTO BANKS
Vl.Total:
94,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
7,90
2 - REVISTA GALILEU - EMEB BRIG. ALBERTO BERTELLI
94,80
UN
12,0000
7,90
3 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF° FERNANDO SÉRGIO
94,80
UN
12,0000
7,90
4 - REVISTA GALILEU - EMEB FRANCISCO MANOEL
94,80
UN
12,0000
7,90
5 - REVISTA GALILEU - EMEB JOÃO POCCI JUNIOR
94,80
UN
12,0000
7,90
6 - REVISTA GALILEU - EMEB PREF. JOSÉ DE CARVALHO
94,80
UN
12,0000
7,90
7 - REVISTA GALILEU - EMEB PREF. JOSINO SILVEIRA
94,80
UN
12,0000
7,90
8 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. JOSÉ MENDES
94,80
UN
12,0000
7,90
9 - REVISTA GALILEU - EMEB PRES. JUSCELINO KUBSTICHEK
94,80
UN
12,0000
7,90
10 - REVISTA GALILEU - EMEB VER. KESAO KASUGA
94,80
UN
12,0000
7,90
11 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. NICEA HIROTA DA SILVA
94,80
UN
12,0000
7,90
12 - REVISTA GALILEU - EMEB PROF. OLGA CLIVATTI RODRIGUES
94,80
UN
12,0000
7,90
13 - REVISTA GALILEU - EMEB BAIRRO PEDREIRA DO ARAPONGAL  - PARA ATENDER AS 13 UNIDADES SEDES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14284-0 BB - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 5429/2015 REF A CI 
113/2015 - EDUCAÇÃO
94,80
UN
12,0000
112,80
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
8404/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
3.649,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
8430/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
469,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
3.102,00
FD
165,0000
1,98
3 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de 
aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, 
acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e marca. - VC
39,60
UN
20,0000
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. O produto deverá ser embalado em filme 
39,00
PCT
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
plástico transparente, contendo no mínimo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de 
barra e dados de identificação do fabricante. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.852,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
8449/000-2015       
4,60
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - 
GENERICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
620,0000
820,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
8456/000-2015       
0,82
Item:
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - 
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
820,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
336,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
10.909.797/0001-06
0,00
675
8459/000-2015       
9,60
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL LUDICA E CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE NO DIA 05 E 06 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
355,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
312,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8478/001-2015       
3,90
Item:
1 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
80,0000
-36,26
6635/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8479/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6635/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-36,26
-36,26
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8479/000-2015 - 01
-36,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº8479/0-2015
Vl.Total:
-36,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
22,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
8487/000-2015       
11,40
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. - JOCAR - PARA USO DO CRAM E GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
22,80
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
27,45
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
8488/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
27,45
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
6.748,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
8508/000-2015       
56,90
Item:
1 - Módulo de maltodextrina, isento de glúten. Lata com minimo 400 gramas. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - SUST'UP 
Vl.Total:
455,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
OLIGOSSACARIDEO - LT. 400G - PROLEV
69,00
2 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK  - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
6.292,80
LT
91,2000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
341,50
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
101
8551/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
341,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
4.000,00
6854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.324.221/0001-04
0,00
319
8600/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA NEBULIZAÇÃO - 250ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - ITEM COM PROPOSTA ERRADA NO PREGÃO 020/2015 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
51,25
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8608/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
11,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
1,87
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,72
4 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 
A SER REALIZADO NO DIA 27/08/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
16,32
KG
6,0000
450,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
8611/000-2015       
150,00
Item:
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior 
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura 
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - 
RENASCER RN 14026P - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
5750/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
0,00
600,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
15
8622/000-2015       
200,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
-0,39
6809/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
8637/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6809/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
-0,39
-0,39
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
8637/000-2015 - 01
-0,39
Item:
1 - Anulação da Nota nº8637/0-2015
Vl.Total:
-0,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,04
6863/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8640/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6863/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-5,04
-5,04
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8640/000-2015 - 01
-5,04
Item:
1 - Anulação da Nota nº8640/0-2015
Vl.Total:
-5,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
519,38
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8643/000-2015       
34,86
Item:
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / - SANDISK
Vl.Total:
104,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
41,48
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a 
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: 
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), 
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
414,80
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
1.649,75
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8645/000-2015       
163,43
Item:
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta 
Vl.Total:
817,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique 
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK
24,12
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de 
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER
482,40
UN
20,0000
35,02
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel 
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO DA 
OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
350,20
UN
10,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
15,61
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
8646/000-2015       
5,46
Item:
1 - Pincel para quadro branco magnético, para fixação em quadros imantados - RADEX
Vl.Total:
10,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,69
2 - Apagador para quadro branco com suporte para caneta, feltro com 2 mm de espessura, Dimensões 
aproximada de  143 x 50 x 28mm  - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS 
- C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
4,69
UN
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
163,44
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
666
8647/000-2015       
163,44
Item:
1 - Quadro Branco Magnético / Superfície de secagem rápida, Com apoio para apagador e pincéis / Moldura em 
alumínio, Dimensões/ Peso: 900mm x 1200mm / 5.6kg - EASY OFFICE - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE 
FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
163,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.768,10
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/004-2015       
1,84
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
1.102,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
599,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
119,24
KG
44,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
46,00
KG
20,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,23
6 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.164,10
KG
670,0000
7.465,69
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/005-2015       
2,53
Item:
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
4.017,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.588,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
59,62
KG
22,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
3,09
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
540,75
KG
175,0000
2,30
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
4,24
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
3,74
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
168,30
UN
45,0000
1,88
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.524,68
UN
811,0000
3,03
9 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
121,20
KG
40,0000
7.770,01
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8656/006-2015       
3,37
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
909,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
270,0000
2,71
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
902,43
KG
333,0000
3,13
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
162,76
KG
52,0000
2,30
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,00
KG
40,0000
4,24
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
347,68
KG
82,0000
3,74
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
67,32
UN
18,0000
1,88
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
924,96
UN
492,0000
3,03
8 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
60,60
KG
20,0000
3,23
9 - MEXIRICA  (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.302,36
KG
1.332,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
701,44
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
507
8660/001-2015       
3,73
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
Vl.Total:
477,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
128,0000
2,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
45,36
18,0000
6,16
3 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
178,64
KG
29,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
130,02
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/003-2015       
130,02
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
130,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,56
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/003-2015       
344,56
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
344,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8694/000-2015       
0,10
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
2.000,0000
1.953,60
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8698/000-2015       
0,15
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.953,60
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
13.200,0000
2.160,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8703/000-2015       
0,36
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
23.383,67
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8704/000-2015       
0,82
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
985,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,05
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
13.127,31
COMP
279.900,0000
0,05
3 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
9.270,80
CAP
196.000,0000
164,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8712/000-2015       
0,04
Item:
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 X 8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, 
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com 
encaixe firme. - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
4.100,0000
2.695,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
562
8716/000-2015       
86,33
Item:
1 - SERVIÇO. DE BLOCO
Vl.Total:
1.015,02
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,7600
86,33
2 - MÃO DE OBRA
839,99
HR
9,7300
86,33
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER - PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO  R$ 2.695,00 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
839,99
HR
9,7300
795,20
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
8717/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
358,40
HR
3,2000
112,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO
201,60
HR
1,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA-BARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO  R$ 
765,20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
78,40
HR
0,7000
0,00
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.900,00
635
8718/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
032/2015 - PELO PERÍODO DE 14/08/2015 À 31/12/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
0,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.900,00
635
8719/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015 - 
PERÍODO 14/08/2015 A 31/12/2016 - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
470,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8720/001-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - 
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
-5,50
7077/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
8730/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, 
GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7077/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
-5,50
-5,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
8730/000-2015 - 01
-5,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº8730/0-2015
Vl.Total:
-5,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
825,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
8733/000-2015       
55,00
Item:
1 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA - PARA USO DOS CONSERVEIROS DA FRENTE DE TRABALHO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
825,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3.229,00
7075/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
96.204.276/0001-60
0,00
319
8736/000-2015       
168,00
Item:
1 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 30/40mm, caixa contendo 1000 agulhas.  Validade mínima: 04 
anos a partir da data de entrega.
Vl.Total:
1.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
168,00
2 - Agulha coreana para acupuntura, esterelizada, 25/30mm, caixa contendo 1000 agulhas.  Validade mínima: 04 
anos a partir da data de entrega.
1.344,00
CX
8,0000
4,00
3 - Sementes de vacaria para auriculoterapia.  Cor escura.  Validade mínima: 01 ano a partir da data da 
entrega.
20,00
TB
5,0000
30,00
4 - Caixa de madeira para aplicação de moxa em lã.
30,00
UN
1,0000
25,00
5 - Esparadrapo cor da pele, medidas: 10cm x 4,5m. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
75,00
UN
3,0000
52,00
6 - Óleo essencial de lavanda contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega.
52,00
FR
1,0000
28,00
7 - Óleo essencial de alecrim contendo 10 ml. Validade mínima: 01 ano a partir da data da entrega. - PARA 
USO DO PROFISSIONAL NOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
28,00
FR
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
87,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8744/000-2015       
29,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.920,24
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8745/000-2015       
320,04
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 BALDE - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO MODELO D4 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.920,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.236,18
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
790
8746/000-2015       
316,66
Item:
1 - VIDRO LATERAL . LADO DIREITO
Vl.Total:
949,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
890,34
2 - VIDRO. VIGIA
890,34
1,0000
658,88
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
658,88
UN
1,0000
245,66
4 - FECHADURA DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
736,98
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.085,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8749/000-2015       
113,43
Item:
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
907,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
113,43
2 - Aquisição de: VALVULA. DE ESCAPE
907,44
UN
8,0000
16,89
3 - BALANCIM DE VALVULA DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT, PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.085,06 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
270,18
UN
16,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.320,59
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
8750/000-2015       
81,67
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. DA PORTA LATERAL
Vl.Total:
898,37
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,0000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NAS PORTAS - FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
422,22
HR
5,1700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.988,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8751/000-2015       
60,00
Item:
1 - BATENTE DIANTEIRO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
155,00
2 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
310,00
UN
2,0000
110,00
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. EXTERNO LADO DIREITO
110,00
UN
1,0000
598,00
4 - BANDEJA. INFERIOR LADO ESQUERDO
598,00
1,0000
130,00
5 - PASTILHA DE FREIO
130,00
UN
1,0000
130,00
6 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
260,00
UN
2,0000
220,00
7 - REGULADOR. DE TERMINAL DE DIREÇÃO
220,00
UN
1,0000
240,00
8 - AQUISIÇÃO: CANO. E MANGUEIRA HIDRAULICA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
240,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
140,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8752/000-2015       
25,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40
Vl.Total:
100,01
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
20,00
2 - ADITIVO - FRASCO - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,99
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.797,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8753/000-2015       
260,00
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
192,01
2 - JOGO DE RETENTOR
192,01
1,0000
175,00
3 - VALVULA TERMOSTATICA
175,00
UN
1,0000
183,01
4 - BOMBA D'AGUA
183,01
UN
1,0000
130,00
5 - JOGO DE PARAFUSOS. DO CABEÇOTE
130,00
UN
1,0000
25,00
6 - FILTRO DE OLEO
25,00
UN
1,0000
98,01
7 - JOGO DE VALVULA. PARA ADMISSÃO
98,01
UN
1,0000
94,00
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VALVULA DE ESCAPAMENTO
94,00
1,0000
180,01
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA
180,01
1,0000
320,00
10 - COMANDO. DO MOTOR
320,00
1,0000
69,98
11 - REFIL DO ESPELHO. DO RETROVISOR - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,96
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
548,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8754/000-2015       
250,01
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO PARA TANDEM - BALDE
Vl.Total:
500,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,00
2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
48,00
POTE
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.196,94
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8755/000-2015       
20,67
Item:
1 - SILICONE. PARA JUNTA
Vl.Total:
62,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
64,37
2 - EMENDA DA CORRENTE
64,37
UN
1,0000
7,02
3 - CALÇO DE AJUSTE. DO ROLAMENTO
42,12
UN
6,0000
1.054,56
4 - EIXO ACIONAMENTO
1.054,56
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341,64
5 - ROLAMENTO. DO ACIONAMENTO
683,28
UN
2,0000
145,30
6 - COLAR DO ROLAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
290,60
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
139,99
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8756/000-2015       
20,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
139,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.875,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8757/000-2015       
243,01
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
486,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,01
2 - FILTRO DE OLEO
94,01
UN
2,0000
85,00
3 - FILTRO DE AR
85,00
UN
1,0000
74,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
74,00
UN
1,0000
180,00
5 - EXTINTOR. ABC
180,00
1,0000
460,01
6 - BATERIA 90 AMPERES
460,01
UN
1,0000
247,99
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE RACK - KIA MOTORS TOPIC - PLACA BRZ 3361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
495,98
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
4.436,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8759/000-2015       
374,00
Item:
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
191,00
2 - BUJAO. DA BOMBA
191,00
UN
1,0000
685,00
3 - ARRASTADOR. DA BOMBA
685,00
UN
1,0000
135,00
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. ARRUELA E CALÇO
135,00
1,0000
39,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
39,00
UN
1,0000
108,00
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FECHAMENTO
108,00
UN
1,0000
284,01
7 - BICO INJETOR
1.704,03
UN
6,0000
1.200,00
8 - PORTA. INJETOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.200,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.073,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8762/000-2015       
39,50
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO
Vl.Total:
39,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,50
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
25,50
1,0000
100,00
3 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
100,00
UN
1,0000
373,50
4 - CUBO DE RODA. DIANTEIRA
747,00
2,0000
80,62
5 - ROLAMENTO EXTERNO. DIANTEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
161,24
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
471,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8763/000-2015       
410,25
Item:
1 - MOLA CONTRA FEIXE. LADO DIREITO
Vl.Total:
410,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
2 - ESPIGÃO
41,25
UN
1,0000
19,50
3 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
642,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8764/000-2015       
450,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. AUXILIAR
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,00
2 - ESPIGÃO
30,00
UN
1,0000
75,00
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
75,00
UN
1,0000
87,00
4 - 7º MOLA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
187,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8765/000-2015       
187,50
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
187,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
432,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
178
8766/000-2015       
432,00
Item:
1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
75,40
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8770/000-2015       
75,40
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
6.710,32
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8771/000-2015       
1.780,44
Item:
1 - PISTÃO. ESCARIFICADOR
Vl.Total:
1.780,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.549,56
2 - PISTÃO TOMBO DA RODA
1.549,56
UN
1,0000
1.929,92
3 - JOGO DE MANGUEIRA. HIDRAULICA
1.929,92
1,0000
1.450,40
4 - VALVULA SOLENOIDE. DE PRESSÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.450,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
156,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8774/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
224,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8775/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAÇANETA - FORD CARGO C 1717 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.140,34
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8776/000-2015       
300,44
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - BALDE DE 20 LITROS
Vl.Total:
600,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
269,73
2 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - BALDE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
539,46
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,05
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8777/000-2015       
25,01
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.381,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8781/000-2015       
12,64
Item:
1 - Aquisiçao de: ELETRODO. CARVÃO GRAFITADO
Vl.Total:
101,09
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
164,56
2 - JOGO DE REPARO. CILINDRO DE DESLOCAMENTO LATERAL
164,56
UN
1,0000
1.115,40
3 - HASTE. DO CILINDRO DE DESLOCAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.115,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
210,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8782/000-2015       
210,60
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. BALDE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
210,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
389,34
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
8794/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
187,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
59,64
UN
4,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
134,00
FR
100,0000
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
7,80
PCT
10,0000
149,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8796/000-2015       
2,99
Item:
1 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
149,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
330,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
8797/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
367,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8800/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
367,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
612,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
8801/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
125,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
50,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
135,00
PCT
100,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
134,00
PCT
50,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,79
5 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
89,50
PCT
50,0000
1,79
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO 
DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
89,50
PCT
50,0000
638,25
7245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
8813/000-2015       
8,50
Item:
1 - BOLO REDONDO - DIVERSOS SABORES
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
22,65
2 - PÃO DE QUEIJO
113,25
KG
5,0000
9,60
3 - SUCO DE FRUTA NATURAL - DIVERSOS SABORES
288,00
LT
30,0000
38,00
4 - PÃO DE METRO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM 
SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES - SPNI - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
152,00
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
1.255,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8821/000-2015       
1,74
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
19,14
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
11,40
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
91,20
UN
8,0000
5,00
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
840,00
KG
168,0000
2,99
4 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
47,84
UN
16,0000
11,75
5 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
117,50
PCTE
10,0000
5,16
6 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
139,32
SC
27,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
359,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8822/000-2015       
17,95
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
359,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
99,54
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
790
8823/000-2015       
4,74
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
99,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
268,80
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8824/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE OBRA NO MOLEJO DIANTEIRO
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE SOLDA. DO PARA -CHOQUE DIANTEIRO - MERCEDES BENZ LK 1313 - PLACA CPV 1767 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
470,40
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8825/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO. DE SOCORRO
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR - FORD C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
56,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8826/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO PEDAL DO ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARES - PLACA DBA 2072 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
257,60
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
213
8827/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENS MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
810,18
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8828/000-2015       
270,06
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 68 - CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
810,18
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
412,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8829/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
412,50
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
48,75
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8830/000-2015       
48,75
Item:
1 - PEDAL DE ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
690,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8831/000-2015       
180,00
Item:
1 - EXTINTOR. P2 TIPO ABC
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
2 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
510,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
388,50
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8832/000-2015       
18,00
Item:
1 - ANEL DE VEDAÇAO
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR . Nº 6303
45,00
UN
1,0000
65,25
3 - ROLAMENTO. Nº 600DDUC3
65,25
UNI
1,0000
6,75
4 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO FEMEA
20,25
UN
3,0000
240,00
5 - REGULADOR DE VOLTAGEM - FORD F 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
240,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
23,25
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8833/000-2015       
23,25
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
23,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
921,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
8834/000-2015       
33,75
Item:
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
Vl.Total:
67,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
13,50
2 - TRAVA ARANHA
27,00
UN
2,0000
24,75
3 - COLA SILICONE
24,75
UN
1,0000
39,00
4 - TAMPA. DO CUBO DA TRAÇÃO
78,00
UN
2,0000
146,25
5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
146,25
UN
1,0000
148,50
6 - FRANGE DO CAMBIO
148,50
UN
1,0000
135,00
7 - FRANGE DO CUBO
135,00
UN
1,0000
232,50
8 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º DIANTEIRO
232,50
1,0000
34,50
9 - ESPIGÃO. DE MOLA
34,50
UN
1,0000
9,00
10 - Aquisiçao de: ELETRODO - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,00
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
163,43
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8835/000-2015       
14,99
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. PARA EIXO DIANTEIRO
Vl.Total:
149,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,49
2 - Aquisiçao de: GRAXA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.876,11
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8836/000-2015       
20,66
Item:
1 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA
Vl.Total:
20,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,39
2 - TRAVANTE. PARA ROSCA
19,39
UN
1,0000
16,01
3 - ARRUELA. DE PRATO SUPERIOR
32,01
UNI
2,0000
210,00
4 - BUCHA SUPERIOR. DO MUNHÃO
420,00
2,0000
34,50
5 - BUCHA. DO SEMI EIXO
69,00
UN
2,0000
77,01
6 - RETENTOR DO SEMI EIXO
154,01
UN
2,0000
147,00
7 - MANCAL. ESFERICO
293,99
UN
2,0000
16,01
8 - Aquisição de ARRUELA. DO PRATO INFERIOR
32,01
UNI
2,0000
217,00
9 - Aquisiçao de: PINO . SUPERIOR DO MUNHÃO
434,00
UN
2,0000
165,01
10 - Aquisição de: PINO. INFERIOR DO MUNHÃO
330,01
UN
2,0000
33,00
11 - BUCHA. SEMI EIXO REDUTOR
66,00
2,0000
162,01
12 - RETENTOR. SEMI EIXO REDUTOR
324,01
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
333,01
13 - RETENTOR DO CUBO
666,01
UN
2,0000
7,51
14 - ANEL DE VEDAÇAO . DO CUBO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,01
UN
2,0000
0,00
7212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
580,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
68
8837/000-2015       
580,00
Item:
1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 8952DW - CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
409,67
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8851/000-2015       
215,13
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
215,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
194,54
2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - DESCONTO DE 29% 
- PLANEJ. URBANO
194,54
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
40,60
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8852/000-2015       
20,30
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,50% 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
610,45
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8853/000-2015       
134,85
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
134,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
139,93
2 - MANGUEIRA DO RADIADOR
279,85
UN
2,0000
85,55
3 - CANO DE AGUA. DO MOTOR
85,55
UN
1,0000
10,15
4 - SELO DO MOTOR
30,45
UN
3,0000
79,75
5 - RESERVATORIO EXPANSAO - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 
27,50% - PLANEJ. URBANO
79,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
410,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
8854/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
341,38
HR
4,1800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
677,15
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
8855/000-2015       
42,78
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR
Vl.Total:
85,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,80
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
127,60
UN
2,0000
232,00
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
464,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
270,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8856/000-2015       
58,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
Vl.Total:
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,72
2 - BUCHA. AGREGADO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERV. MUNICIPAIS
154,86
UN
4,0000
201,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8862/000-2015       
22,42
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 201,78 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
201,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
2.493,56
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8863/000-2015       
1.814,88
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
1.814,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
554,04
2 - CORREIA DENTADA
554,04
UN
1,0000
56,24
3 - FILTRO DE OLEO
56,24
UN
1,0000
34,20
4 - Aquisição: VEDADOR. SINTÉTICO DE JUNTA
34,20
UNI
1,0000
34,20
5 - SELANTE PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.493,56 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
34,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
255,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8864/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,75
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR 
TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 255,00 - ESPORTES
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
288,75
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8865/000-2015       
57,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
1,0000
85,50
3 - FILTRO DE AR
85,50
UN
1,0000
71,25
4 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
71,25
UN
1,0000
15,00
5 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR 
TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 288,75 - ESPORTES
15,00
UN
1,0000
4.728,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
8866/000-2015       
645,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
2.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
90,00
2 - CAMARA
360,00
4,0000
41,25
3 - PROTETOR
165,00
UN
4,0000
600,00
4 - JOGO DE REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO
600,00
UN
1,0000
595,00
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. PORCA/CONTRA PORCA
595,00
UN
1,0000
6,00
6 - ESFERA
168,00
UN
28,0000
180,00
7 - TAMPA DO RADIADOR
180,00
UN
1,0000
80,00
8 - PARABARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO FORD F4000, PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 4728,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUC. 
- EDUCAÇÃO
80,00
1,0000
1.020,00
7290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.774.819/0007-90
0,00
338
8867/000-2015       
1.020,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JUSSEMAR LUIZ BATISTA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
327,00
7291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
8870/000-2015       
0,90
Item:
1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES
Vl.Total:
4,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
12,90
2 - SACO PLASTICO 15X20 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
322,50
KG
25,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,27
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8900/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - 
PLACA CDV 6072 - FINANÇAS
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
60,44
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8901/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 6072 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,04
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
8902/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA - PLACA CDV 1272 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
549,75
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8910/000-2015       
144,67
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA LATERAIS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO / SOLDA E REFORÇO 
DO SUPORTE DO CILINDRO DE BASCULAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 
406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
549,75
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
566,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8911/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇAO
36,00
HR
0,4400
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - MONTAGEM PNEU
20,00
HR
0,2400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
HR
1,8400
81,67
6 - MÃO DE OBRA. NA SUSPENSAO
180,00
HR
2,2000
81,67
7 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - GM CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
156,80
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8912/000-2015       
95,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE INSTALAÇAO DO SUPORTE DO BAGAGEIRO - KIA BESTA PLACA BRZ 336 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
79,75
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
255
8914/000-2015       
79,75
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRÁULICA DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - PLACA DBA 
9456 DESTA SECRETARIA - APLICANDO O DESCONTO DE 16% - VALOR LÍQUIDO R$ 79,75 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
79,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
270,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
213
8915/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NA JUNTA E RETENTOR E INSTALAÇÃO DE ENGATE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5700
81,67
2 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA ELETRICO - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
HR
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
420,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8916/000-2015       
120,00
Item:
1 - RECUPERAR. BASE DO DESLIZADOR DA PLAINA DIANTEIRA/EXAMINAR SISTEMA ELETRICO(PAINEL DE 
INSTRUMENTOS ) - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO 7630 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.187,28
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8918/000-2015       
74,21
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. DE BAGAGEIRO - KIA BESTA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.187,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.170,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8919/000-2015       
74,00
Item:
1 - BUCHA. TENSORCORSA LADO DIREITO
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - BUCHA. TENSOR CORSA LADO ESQUERDO
78,00
1,0000
54,00
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
54,00
UN
1,0000
30,00
4 - RETENTOR
30,00
UN
1,0000
7,00
5 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
14,00
UN
2,0000
45,00
6 - TAMPA. CUBO TRASEIRO
45,00
UN
1,0000
262,00
7 - Aquisição de: PNEU. 175 70 R 13
523,99
UN
2,0000
351,01
8 - ENGATE. PARA REBOQUE - GM CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
351,01
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
96,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8920/000-2015       
32,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 15 W 40 - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
96,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
481,99
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
211
8921/000-2015       
351,01
Item:
1 - ENGATE. PARA REBOQUE
Vl.Total:
351,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
2 - RETENTOR LATERAL CAMBIO
86,00
UN
2,0000
44,98
3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - FORD COURIER  PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
44,98
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
410,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8922/000-2015       
95,19
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DE DIREÇÃO
Vl.Total:
95,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
314,82
2 - ROLAMENTO. DO MANCAL DO VENTILADOR DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H  - 
SERV. MUNICIPAIS
314,82
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
87,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8923/000-2015       
87,00
Item:
1 - MANGUEIRA. DA SAPATA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
256,01
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
8924/000-2015       
256,01
Item:
1 - AQUISIÇÃO RELE. 12 VOLTS MODELO 70 A - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO 7630 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
256,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,10
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8926/000-2015       
17,02
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. SAE 40 - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.550,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8927/000-2015       
469,90
Item:
1 - JOGO DE RETENTOR. DO CUBO DA RODA
Vl.Total:
939,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
270,10
2 - REPARO. DO CUBO
270,10
UN
1,0000
170,05
3 - CAMARA DE AR - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
340,10
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
460,61
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8928/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO CUBO DE RODA
Vl.Total:
340,56
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1700
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
120,05
HR
1,4700
0,00
7313/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
540,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
679
8931/000-2015       
160,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
HR
1,0000
40,00
3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO 
DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
40,00
SV
1,0000
0,00
7313/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
137,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
678
8932/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
29,00
2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 45000 KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
29,00
FR
1,0000
0,00
7315/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
409,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
678
8933/000-2015       
89,00
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
89,00
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE AR
27,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
27,00
4 - FILTRO DE OLEO
27,00
UN
1,0000
45,00
5 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
50,00
6 - LIMPADOR SISTEMA
50,00
UN
1,0000
24,00
7 - ODORIZANTE
24,00
UN
1,0000
36,00
8 - REFLETOR
36,00
UNI
1,0000
90,00
9 - ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
90,00
UN
1,0000
-2,20
7399/2015
Outros/Não Aplicável
HELEN MAYUMI KAWAJIRI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
246.354.448-13
0,00
342
8943/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, 
GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS EM SÃO PAULO NO DIA 03/09/2015 - MS PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7399/2015
Outros/Não Aplicável
HELEN MAYUMI KAWAJIRI
-2,20
-2,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
246.354.448-13
0,00
342
8943/000-2015 - 01
-2,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº8943/0-2015
Vl.Total:
-2,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.500,00
6069/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
0,00
695
8946/000-2015       
1,13
Item:
1 - Acetona. - FARMAX
Vl.Total:
33,90
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,52
2 - Álcool (70%) - FARMAX
90,40
EMBAL
20,0000
8,31
3 - Álcool em gel - START
16,62
EMBAL
2,0000
8,92
4 - Algodão hidrófilo - 500G - APOLLO
17,84
PCT
2,0000
21,90
5 - Algodão hidrófilo - 1KG - APOLLO
219,00
PCT
10,0000
2,18
6 - Algodão Quadrado. - APOLLO
21,80
PCT
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,79
7 - Apontador de lápis especificos para maquiagem. - PROART
13,58
UN
2,0000
2,38
8 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho G, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
2,38
9 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho M, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
2,38
10 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho P, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
3,91
11 - Bob´s  tamanho G, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
7,82
PCT
2,0000
1,40
12 - Bob´s  tamanho M, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
2,80
PCT
2,0000
1,13
13 - Bob´s  tamanho P, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
2,26
PCT
2,0000
19,13
14 - Cera quente - DEPIL BELLA
1.530,40
EMBAL
80,0000
9,82
15 - Cílios Posticos, contendo 02 unidades na embalagem. - SANTA CLARA
98,20
EMBAL
10,0000
1,51
16 - Clips para cabelo, em plástico, tamanho médio, pacote com aproximadamente 12 unidades. - SANTA 
CLARA
6,04
PCT
4,0000
9,82
17 - Cola para cilios Postiço. - YOU CARE
19,64
EMBAL
2,0000
41,11
18 - Condicionar de cabelo - INOAR
82,22
EMBAL
2,0000
1,36
19 - Cotonete. TOPZ
2,72
CX
2,0000
9,06
20 - Creme esfoliante para os pés. - MIRRAS
18,12
FR
2,0000
2,64
21 - Creme removedor de cuticulas. - MIRRAS
52,80
FR
20,0000
12,09
22 - Curvex - SANTA CLARA
12,09
UN
1,0000
25,63
23 - Emulsão Oxidante 10 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
24 - Emulsão Oxidante 20 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
25 - Emulsão Oxidante 30 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
26 - Emulsão Oxidante 40 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
1,93
27 - Esmalte Base - RISQUE
77,20
FR
40,0000
2,96
28 - Esmalte Base (várias cores) - RISQUE
254,56
FR
86,0000
1,45
29 - Espatula de madeira. - SANTA CLARA
17,40
PCT
12,0000
1,28
30 - Espatula de Plástico - SANTA CLARA
6,40
UN
5,0000
9,06
31 - Esponja para maquiagem - SANTA CLARA
217,44
EMBAL
24,0000
5,96
32 - Gel Fixador de cabelos - NY LOOKS
11,92
EMBAL
2,0000
9,85
33 - Gel pós depilação. - DEPIL BELLA
394,00
EMBAL
40,0000
2,08
34 - Grampo Preto n° 5, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE 
CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA
8,32
CX
4,0000
2,98
35 - Grampo Preto n° 7, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE 
CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA
11,92
CX
4,0000
25,67
36 - Henna castanho claro. - SURYA
51,34
FR
2,0000
25,67
37 - Henna castanho médio. - SURYA
51,34
FR
2,0000
27,18
38 - Hidratante para o rosto em gel. - NIVEA
271,80
FR
10,0000
27,56
39 - Kit reconstrução de fios - MIRRAS
55,12
KIT
2,0000
6,04
40 - Lantejolas coloridas, em pvc, resistente à água e sabão, pacote com aproximadamente 1000 unidades. - 
BIJUTEX
12,08
PCT
2,0000
13,97
41 - Lápis para os olhos cor branca - SANTA CLARA
139,70
UN
10,0000
10,56
42 - Leave-in para cabelos cacheados - SANTA CLARA
21,12
EMBAL
2,0000
5,94
43 - Leave-in para cabelos lisos - SANTA CLARA
11,88
EMBAL
2,0000
2,87
44 - Lenços de papéis - SANTA CLARA
28,70
CX
10,0000
6,04
45 - Lixas adesivas para uso nos pés - SANTA CLARA
24,16
PCT
4,0000
7,47
46 - Lixas para unhas. - SANTA CLARA
29,88
PCT
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,71
47 - Lixas Polidoras - SANTA CLARA
34,20
PCT
20,0000
5,80
48 - Loção Pré Depiladora. - DEPIL BELLA
232,00
EMBAL
40,0000
11,85
49 - Luva de vinil Tamanho G. - DANNY
308,10
CX
26,0000
11,85
50 - Luva de vinil Tamanho M. - DANNY
355,50
CX
30,0000
11,85
51 - Luva de vinil Tamanho P.- DANNY
308,10
CX
26,0000
8,31
52 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. - INOAR
16,62
EMBAL
2,0000
1,28
53 - Mascara descartaveis para boca - DESCARPACK
51,20
PCT
40,0000
7,93
54 - Mousse para fixação de penteados - MEGA BELL
15,86
EMBAL
2,0000
2,27
55 - Óleo secante - IMPALA
90,80
FR
40,0000
0,09
56 - Palito de Laranjeira. - SANTA CLARA
1,80
UN
20,0000
2,45
57 - Palitos tipo abaixador de língua. - SANTA CLARA
29,40
PCT
12,0000
1,22
58 - Papéis próprio para permanente. - SANTA CLARA
14,64
UN
12,0000
17,29
59 - Papel para forrar maca. - SANTA CLARA
138,32
RL
8,0000
4,64
60 - Pinças Descartáveis. - SANTA CLARA
83,52
PCT
18,0000
1,70
61 - Pincel de Cerdas firmes. - SANTA CLARA
8,50
UN
5,0000
12,46
62 - Pincel de fibra para base e pó. - SANTA CLARA
62,30
UN
5,0000
11,70
63 - Pincel n° 14 ponta chata. - SANTA CLARA
117,00
UN
10,0000
7,02
64 - Pincel para blush. - SANTA CLARA
35,10
UN
5,0000
3,70
65 - Pincel para esfumar sombra. - SANTA CLARA
18,50
UN
5,0000
8,46
66 - Pincel para passar batom. - SANTA CLARA
42,30
UN
5,0000
12,07
67 - Pó descolorante. - IDEAL
24,14
EMBAL
2,0000
2,27
68 - Prendedor de cabelo tipo piranha. - SANTA CLARA
45,40
PCT
20,0000
1,51
69 - Rede para cabelos. - SANTA CLARA
45,30
UN
30,0000
3,31
70 - Refil de cera Roll-on. - DEPIL BELLA
1.324,00
EMBAL
400,0000
12,51
71 - Removedor de cera. - DEPIL BELLA
750,60
EMBAL
60,0000
8,02
72 - Reparador de pontas. - MIRRAS
16,04
EMBAL
2,0000
23,45
73 - Shampoo para todos os tipos de cabelo. - INOAR
46,90
EMBAL
2,0000
21,14
74 - Spray de fixação de penteados. - NY LOOKS
42,28
EMBAL
2,0000
4,67
75 - Talco Hipoalérgico, atóxico, sem perfume. - JOHNSON
9,34
EMBAL
2,0000
1,01
76 - Tigela de Plástico. - SANTA CLARA
5,05
UN
5,0000
14,35
77 - Tintas cores bases (9 bases) - BEAUTY COLOR
774,90
UN
54,0000
15,48
78 - Tintas para maquiagem infantil - COR & BRILHO
30,96
KIT
2,0000
6,04
79 - Toalha Descartável para Manicure/Pedicure. - SANTA CLARA
48,32
PCT
8,0000
21,78
80 - Tônico Facial. - MIRRAS
43,56
EMBAL
2,0000
5,37
81 - Touca de Aluminio ou isopor termico. - SANTA CLARA
53,70
UN
10,0000
14,62
82 - Touca de Silicone com furos (para luzes mechas). - SANTA CLARA
87,72
UN
6,0000
4,03
83 - Toucas descartaveis para o cabelo. - SANTA CLARA - C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL
24,18
PCT
6,0000
58,45
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
8965/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - C/C 28282-0 BB - TOMIX - ACERTO CONTABIL A CI 305/2015 - REF. AO EMPENHO 6641
Vl.Total:
58,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
67,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9008/000-2015       
112,00
Item:
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
112,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9009/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
112,00
Item:
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
67,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9010/000-2015       
112,00
Item:
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
89,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9011/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1317 PLACA DBA 9497 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
89,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9013/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. Conserto de 2 camaras de pneus - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
950,63
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
9014/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
Vl.Total:
251,55
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NA CONCHA E FACA
469,60
HR
5,7500
81,67
3 - SERVIÇO DE LAVAR/LUBRIFICAR - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERV. MUNICIPAIS
229,48
HR
2,8100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
35,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
9015/000-2015       
35,00
Item:
1 - Aquisiçao de: ROTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
9017/000-2015       
70,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TORNO NA HASTE
Vl.Total:
200,21
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8600
70,00
2 - MÃO DE OBRA. Direção - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS
400,41
HR
5,7200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.390,20
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9020/000-2015       
461,16
Item:
1 - REPARO DO PISTÃO DA CONCHA
Vl.Total:
461,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
464,52
2 - RETENTOR INTERNO E EXTERNO - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - SERV. 
MUNICIPAIS
929,04
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.001,22
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9021/000-2015       
380,36
Item:
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
Vl.Total:
380,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
234,58
2 - FACA LATERAL ESQUERDO
234,58
UN
1,0000
386,28
3 - REPARO DO FREIO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
386,28
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
201,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9028/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. 2 PNEUS DIANTEIROS
Vl.Total:
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ LK 1313 PLACA 
CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
89,60
HR
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
649,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9029/000-2015       
112,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOLEJO TRASEIRO
Vl.Total:
425,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA E LIMPEZA DO SISTEMA INTERCLIMA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA 
DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
224,00
HR
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
810,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9030/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FRESAR TUCHO
140,00
HR
1,7100
81,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
480,00
HR
5,8800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
520,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9031/000-2015       
95,67
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,7000
95,67
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC PLACA BRZ 3361 - 
70,00
HR
0,7300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SERV. MUNICIPAIS
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
980,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
180
9032/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6700
81,67
2 - MÃO DE OBRA
300,00
HR
3,6700
81,67
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
90,00
HR
1,1000
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
150,00
HR
1,8400
81,67
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
140,00
HR
1,7100
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
12,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
249
9410/000-2015       
1,50
Item:
1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
63,48
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
9422/000-2015       
0,06
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8329/15 - MOTIVO: ESTIMADO ABAIXO DO 
NECESSÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
63,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1.058,0000
-173,40
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
9428/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO  - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - ATENDER 
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
-173,40
-173,40
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
9428/000-2015 - 01
-173,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº9428/0-2015
Vl.Total:
-173,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
1.007,17
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
1.007,17
50
9460/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições - 
ESTIMATIVA PARA O USO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.007,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,6700
1.500,00
84,52
7965/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
9568/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIRO DE XADREZ EM SETE BARRAS/SP ATENDENDO AO PEDIDO DO SR 
VICE PREFEITO NILTON HIROTA. NO DIA 29/08/2015, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
7973/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA RAMOS
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
287.834.138-47
0,00
547
9651/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE 
SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
7974/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
547
9652/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - 2º ENCONTRO METROPOLITANO DE TECNOLOGIA DA BAIXADA SANTISTA, NO DIA 02 DE 
SETEMBRO DE 2015 EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
589,68
7975/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
9653/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - SEMINÁRIO INTERNACIONAL - CAMINHOS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA: 
GESTÃO ESCOLAR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015, EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 17h00 DO DIA 
01/09/2015, E RETORNO ÀS 21h30 DOA DIA 03/09/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
392,64
2,0000
98,78
8053/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
547
9655/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - ORIENTAÇÃO TÉCNICA SCRATCH NAS AULAS DE MATEMÁTICA, NOS DIAS 2 E 3 DE SETEMBRO 
DE 2015 EM MIRACATU/SP, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 18h EM AMBOS OS DIAS - C/C 404-7 CEF - 
28,52
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
-4.656,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9686/000-2015 - 01
-4.656,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9686/0-2015 - MOTIVO: POR FALTA DA VARIAÇÃO E INDICAÇÃO DE CONTA 
CORRENTE
Vl.Total:
-4.656,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
9,66
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
9720/000-2015       
9,66
Item:
1 - ACERTO CONCILIAÇÃO COTA DAF DEB 30/12/2014 - BB - 5202-7 ITR - SEÇÃO TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
9,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
486,18
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9721/000-2015       
466,18
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO LOTE RECEITA 04/07/14
Vl.Total:
466,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - TRANSF 19/12/14 INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 20-3 IPTU - BC 1214 - DIVISÃO 
TESOURARIA - FINANÇAS
20,00
1,0000
842,43
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
842,43
842,43
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9779/000-2015       
649,88
Item:
1 - RENTAB JUL/14 LANÇ. INDEV
Vl.Total:
649,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,06
2 - RENTAB AGO/14 LANÇ. INDEV
69,06
1,0000
63,35
3 - RENTAB SET/14 LANÇ. INDEV
63,35
1,0000
60,14
4 - RENTAB OUT/14 LANÇ. INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF 647159-3 PAV ASFALTICA - BC 
1865 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
60,14
1,0000
17,93
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
17,93
17,93
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9780/000-2015       
17,62
Item:
1 - RENTAB ABRIL/14 LANÇ. INDEV
Vl.Total:
17,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,31
2 - RENTAB ABRIL/14 LANÇ. INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF 647087-2 PLANO DE HABIT - 
BC 1551 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
0,31
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3.200,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
9781/000-2015       
0,16
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9782/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,28
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9783/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.871,77
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9784/000-2015       
728,28
Item:
1 - DISCO DE FREIO. TRAS.
Vl.Total:
1.456,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
271,57
2 - JOGO DE PASTILHA. TRAS.
271,57
1,0000
345,01
3 - JOGO DE PASTILHA. DIANT
345,01
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
5,35
5 - Aquisiçao:BICO
10,69
UN
2,0000
240,97
6 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL 
R$ 3.871,77 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
481,93
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
59,67
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9785/000-2015       
29,84
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 59,67 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,67
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
4.300,71
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9786/000-2015       
2.092,28
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
4.184,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
53,49
2 - HOMOCINETICA. RODA
106,98
KIT
2,0000
9,18
3 - ABRAÇADEIRA. DA COIFA HOMOC - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL R$ 4.300,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
9,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
265,49
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9787/000-2015       
29,50
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL R$ 265,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
265,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.714,17
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9788/000-2015       
74,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,17
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR
170,00
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
7,00
5 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 1.714,17 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
13,99
UN
2,0000
0,00
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
4.552,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
528
9789/000-2015       
569,00
Item:
1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 
cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de 
revestimento na parte interna do forno com galvanização. - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.552,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.162,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
9790/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
Vl.Total:
242,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
57,00
LATA
20,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
720,00
UN
300,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHA
53,40
PCT
30,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
UN
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
86,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
9791/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - MATERIAL DE 
CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
86,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
254,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
9792/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
665,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9793/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
160,00
KG
10,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO 
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
315,00
KG
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
242,90
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9794/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,15
6 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
21,50
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
27,20
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
328,40
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
9795/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
54,40
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
261,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
9796/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,80
5 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
2,72
6 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
54,40
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
105,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
654
9797/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
14,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,75
2 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
1,87
3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,80
4 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,72
5 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM CUMPRIMENTO 
DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
701,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9798/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
2,33
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
0,99
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
21,00
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
2,80
9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,72
10 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
108,80
KG
40,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
248,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
657
9799/000-2015       
3,80
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
2,04
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
10,20
KG
5,0000
2,06
4 - MAMAO FORMOSA GRANDE
20,60
KG
10,0000
4,20
5 - MARACUJA AZEDO
42,00
KG
10,0000
1,70
6 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
3,90
7 - MELAO
39,00
UN
10,0000
4,90
8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
49,00
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
231,30
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
644
9800/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
57,00
UN
15,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
9,50
KG
5,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
3,90
7 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
58,50
UN
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
592,10
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.475.245/0001-87
0,00
797
9801/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
57,60
KG
30,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
2,04
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
20,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
68,00
UN
20,0000
0,90
8 - ABOBORA CABOCHA
18,00
KG
20,0000
2,70
9 - INHAME
27,00
KG
10,0000
4,70
10 - AMENDOIM COM CASCA
23,50
KG
5,0000
1,70
11 - LIMAO
17,00
KG
10,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
13,00
15 - GENGIBRE
65,00
KG
5,0000
3,43
16 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
68,60
CX
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
311,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9802/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
8,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
70,00
KG
20,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
9,10
KG
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
2,15
8 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
1,05
9 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
5,0000
1,87
10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,80
11 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,10
12 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,72
13 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
322,65
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
671
9803/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
17,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
38,00
UN
10,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
13,50
KG
3,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
20,40
KG
10,0000
1,37
8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
5,0000
3,40
9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,76
10 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
1,37
11 - REPOLHO ROXO
13,70
KG
10,0000
1,90
12 - BERINJELA
19,00
KG
10,0000
2,28
13 - BRÓCOLIS
22,80
UN
10,0000
3,90
14 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
39,00
UN
10,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
890,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
650
9804/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,34
5 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
6 - CENOURA EXTRA MÉDIA
40,80
KG
20,0000
1,37
7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
20,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
37,60
KG
10,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
126,00
KG
30,0000
1,70
11 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,37
12 - REPOLHO ROXO
27,40
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
38,00
KG
20,0000
2,28
14 - BRÓCOLIS
34,20
UN
15,0000
3,43
15 - MORANGO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
102,90
CX
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
210,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9805/000-2015       
10,50
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
505,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
9806/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
10,50
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
315,00
KG
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
598,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
650
9807/000-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
197,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
8,46
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
253,80
KG
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.120,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9808/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
320,00
KG
20,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
KG
40,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
5.120,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
551
9809/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
1.080,00
SV
24,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
2.600,00
SV
40,0000
45,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME VALOR TOTAL DE R$ 5.120,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
360,00
SV
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
5.820,00
0,00
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
584
9810/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
4.500,00
SV
30,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME VALOR TOTAL DE R$ 5.820-00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
600,00
SV
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
46
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
1.653,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
190
9811/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
357,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
150,00
PCT
50,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
222,00
UN
60,0000
6,93
4 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
346,50
UN
50,0000
4,75
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
237,50
UN
50,0000
3,90
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
195,00
UN
50,0000
2,43
7 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO 
PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
145,80
UN
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
168,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
191
9812/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REPARO NO PARA BRISA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, PLACA CFY 
3503, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERÁ CONCEDIDO DESCONTO DE 30% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
956,02
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9813/000-2015       
40,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA
Vl.Total:
159,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
510,00
2 - EIXO TRASEIRO
510,00
1,0000
46,01
3 - RETENTOR. DE ROLAMENTO
92,01
UN
2,0000
155,00
4 - LUVA CARDAN
155,00
UN
1,0000
19,51
5 - TAMPA. DO CUBO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - 
TRÂNSITO
39,02
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
150,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9814/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E EIXO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GM 
S-10 - PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
7.300,00
RP
J
10.239.505/0001-67
0,00
5001
13450/001-2014       
146,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 x 2 ou 4 x 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de máquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das máquinas, ano e modelo mínimo 2010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
 
REGISTRO, 21 de Setembro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2015 ATÉ 18/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
46
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125